11月8日,公司公布2007財年第四季度業(yè)績——因支付高額稅款,虧損額達7400萬歐元。同時,公司啟動大規(guī)模重組,宣布三大業(yè)務集團合并及百億歐元股票回購計劃。
凈虧損7400萬歐元
根據(jù)公司的財務報告顯示,西門子2007財年凈利潤增加21%,達到40.38億歐元。第四季度該公司的運營利潤較上年度上漲166%,達到19.9億歐元。由于出售西門子威迪歐汽車電子集團所支出的約10億歐元稅費以及其他相關運營調整,公司該季度凈虧損7400萬歐元。
不過,在年度股東大會上,公司宣布,今年每股分紅將達到1.6歐元,而上一年每股分紅則為1.45歐元。公司第四季度銷售收入增長9%,達202.01億歐元,新訂單數(shù)增長21%,達213.28億歐元。
亞太市場里,公司的銷售收入和訂單數(shù)分別增長了19%和62%。歐洲地區(qū)的這兩個數(shù)字則上升了7%和26%。除去匯率因素以及因業(yè)務組合的收購/剝離所帶來的收入影響,訂單和銷售分別攀升了8%和19%。從業(yè)務地區(qū)來看,除德國外的歐洲其他地區(qū)新訂單額比上一財年增長19%,達到266.48億歐元。
西門子股份公司總裁兼首席執(zhí)行官羅旭德表示:“從運營上講,我們期望在2008財年實現(xiàn)更高增長,達到運營利潤至少高于銷售額兩倍的增長額度。”
內部重組開始
公司決定在2010年前購回100億歐元股票,這大約占公司股權的10%左右,同時還將優(yōu)化資本結構。明年1月24日的股東大會上,該公司將就股票回購計劃將進行股東投票表決。另外,西門子將把現(xiàn)有幾個核心業(yè)務集團進行全面整合,成立能源、工業(yè)和健康三大新集團。
西門子的電力與輸配電業(yè)務集團將合并為能源集團,這個部門所在的高速發(fā)展市場每年增長11%,2010年其市場總量將超過300億元歐元。新的工業(yè)集團將納入自動化和驅動、工業(yè)系統(tǒng)及技術服務、運輸系統(tǒng)、西門子樓宇科技和歐司朗數(shù)個業(yè)務子集團。這一領域的年均增長率是5%,2010年時其總量將近500億歐元。健康業(yè)務部門就是以前的醫(yī)療解決方案集團,其市場規(guī)模可到570億歐元。西門子資訊科技解決方案和服務集團和西門子金融服務集團等仍將繼續(xù)跨部門經營。
重組過程中,公司還將在2010年前減少企業(yè)的銷售以及管理成本。新集團將從2008年起運營。相關媒體稱,未來3年內西門子會進行一項大規(guī)模成本削減計劃,最多可減少成本24億歐元,同時公司10%和20%的高層職位將被裁減,并有上萬個職位受到牽連。不過,西門子(中國)資深副總裁孟凡辰在接受《第一財經日報》采訪時表示,這屬于公司正常調整。
  相關媒體表示,西門子公司基本已經完成了內部調查,調查中共發(fā)現(xiàn)了13億歐元涉嫌偷稅漏稅的可疑資金,到目前為止,這次丑聞已讓公司損失13億~14億歐元。 
安徽新華電腦學校專業(yè)職業(yè)規(guī)劃師為你提供更多幫助【在線咨詢】

 
 熱門精品專業(yè)
熱門精品專業(yè) 

